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项目可行性报告(通用9篇)

时间:2023-07-01 16:50:50 | 来源:啦啦作文网

随着社会不断地进步,越来越多的事务都会使用到报告,报告根据用途的不同也有着不同的类型。其实写报告并没有想象中那么难,差异网为朋友们整理了9篇《项目可行性报告》,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。

章 市场分析与建设规模 篇一

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决,而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。

§3.1 市场调查

§3.1.1 拟建项目产出物用途调查

本产品的主要用途,可否有替代其他产品的用途,如果产品是工业基本原料,应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。

产品经济寿命期论述。调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段,更新换代的可能时间。

§3.1.2 产品现有生产能力调查

(1)本项目产品国内现有生产能力总量,现有生产能力开工率;主要生产厂家生产能力利用率。

(2)国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。

(3)本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。

(4)已批拟开工建设项目的生产能力,预计投产年月。

在建设项目和已批待开工建设项目,目前虽然没有形成综合生产能力,但却是生产能力的组成部分。

§3.1.3 产品产量及销售量调查

(1)全国或地区目前的产量总数。

(2)本产品一段时期以来的产量变化情况。

(3)本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较,以了解国内保有量是多还是少,说明本产品市场需求满足程度。

(4)本产品一段时期以来的进口量及进口来源,主要来自哪些国家或地区;占国内生产量或销售量的比例;进口产品的价格等。

(5)本产品一段时期以来的出口量及出口去向,占国内生产量的比例;主要向哪些国家或地区出口,出口产品的价格。

§3.1.4 替代产品调查

(1)可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。

(2)可替代产品的国内生产能力、产量;可作替代用途的比例;价格分析。

(3)可替代产品进口可能性及价格。

§3.1.5 产品价格调查

(1)产品的定价管理办法,是由国家控制价格,还是由市场定价。

(2)产品销售价格,价格变动趋势,最高价格和最低价格出现的时间、原因。

§3.1.6 国外市场调查

(1)产品国外的主要生产国家和地区。

(2)国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。

(3)产品国际市场销售价格及其变动趋势

(4)我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。

§3.2 市场预测

市场预测是市场调查在时间和空间商的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。

§3.2.1 国内市场需求预测

可行性研究工作中,应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明:

(1)本产品的消耗对象。 (2)本产品的消费条件。消费条件因产品特点性能而异,如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件;电视机、电冰箱的消费需要有电等等。预测某一种产品的市场需求量时,应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。

(3)本产品更新周期的特点,说明本产品有效经济寿命的长短。

(4)可能出现的替代产品,即代用品。

(5)本产品使用中可能产生的新用途。产品所用途的出现,意味着扩大了本产品的消费领域,扩大了市场需求容量。

根据以上分析,提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。

§3.2.2 产品出口或进口替代分析

(1)替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较,说明本产品的优势和有利条件。

(2)出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面,具备在国际市场上进行竞争的能力,则应考虑国外市场对本产品的需求。

分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施,该产品进口国的贸易政策,该产品出口流向,出口价格是否有利。

通过以上分析,预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。

§3.2.3 价格预测

进行产品价格预测,要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平,还要分析国际、国内市场价格变化趋势,国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素;产品降低生产成本的措施和可能性;为扩大市场需采用的价格策略等,综合以上因素,预测产品可能的销售价格。

对拟增加出口的产品或替代进口产品,还要参照国际市场价格及变化趋势定价,如产品外销,应附有有关方面承诺外销的意向书。

§3.3 市场推销战略

在商品经济环境中,企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况,制定合适的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场推销战略进行相应研究。

§3.3.1 推销方式

(1)投资者分成。

(2)企业自销。

(3)国家部分收购。

(4)经销人代销及代销人情况分析。

§3.3.2 推销措施

(1)销售和经销机构的建立。

(2)销售网点规划。

(3)广告及宣传计划。

(4)咨询服务和售后维修措施。

§3.3.3 促销价格制度

促销价格制定可根据市场销售预测情况确定,一般用于产品投产初期,以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。

投产初期产品以较低价格出售,会对销售收入产生影响,因此价格制定要合理,并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后,可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。

§3.3.4 产品销售费用预测

产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用,在可行性研究中,应根据制定的产品销售计划,分别估算产品销售费用。对某些产品,销售费用在成本中占很大比例的,不可忽略不计。

§3.4 产品方案和建设规模

§3.4.1 产品方案

,(1)列出产品名称。有多种产品时,应逐一列出主产品和主要副产品名称。

(2)产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。

§3.4.2 建设规模

建设规模又叫设计生产能力,是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。

(1)建设总规模。说明主要产品年产量,主要副产品年产量,主要设备装置。

(2)主要生产车间的生产能力,生产线数量。

(3)说明项目经济规模,不同规模下项目效益与费用的比较分析,说明本项目确定的建设规模的合理性。

(4)如果项目采用分期建设方法,应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。

§3.5 产品销售收入预测

根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格,可以估算产品销售收入。

产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入,并计算销售收入和计算期内销售总收入,销售收入一般列表表示。

项目可行性研究报告 篇二

项目名称:国际汽车城项目可行性研究报告

项目地址:河南省

项目规模:总占地260亩,露天汽车展场15万平方米,棚盖汽车展场1万平方米,展场办公室及门面3万平方米,4S店26640平方米,道路18000平方米,绿化及环境63400平方米。预计机动车年交易超过3.5万辆,年交易额30亿元以上。

投资金额:8亿

项目背景:

随着国家政策性投资与实施西部大开发战略,城市基础设施建设迅速完善,经济状况发生了巨大的变化。我市20XX年国内生产总值1971亿元,与1996年相比,增长68.9%。工业增加值到达651亿元,社会消费品零售总额762亿元,分别比1996年增长80.5%和71%;地方预算内财政收入由1996年的54.9亿元增加到157.7亿元,增长1.9倍。全社会固定资产投资六年累计完成3870亿元,是直辖前6年的3.4倍。投融资潜力显著增强,全市金融机构存款和贷款余额分别到达2850亿元和2280亿元,比1996年增长2.4倍和1.5倍。

规划目标:

实现布局合理、功能齐备、环境优美、技术先进的现代化的综合社区。密切联系客观实际,结合气候、风向、地形、地貌及周边环境进行创作,建立“以人为主,物为人用”的观点。

项目结论:

经本可行性研究初步分析、报告论证,该项目的建设,是一个充分利用地理优势以及企业整体经营潜力、贴合社会经济发展和汽车产业发展规划的项目。项目建成后,不仅仅大大推动了汽车流通业现代化进程,促进当地汽车制造业的发展,对西部汽车产业发挥较强的影响和推动作用,同时也是一个惠及地方税收、众多企业、广大消费者和增加就业机会的多方有利举措。目前,已具备了启动该项目的市场时机、条件与基础,如果该项目得到实施,相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。

项目可行性分析报告 篇三

项目可行性分析报告范文三篇

项目可行性分析报告范文三篇

(一)

本休闲生态农庄项目总投资1600万元。其中,固定资产投入1200万元;流动资金投入400万元。项目财务分析结果:财务内部收益率FIRR为48.01%,财务净现值为2227.5万元,(静态)投资回收期为3.76年。标签词:休闲生态农庄,项目效益评估,范文案例,可行性报告,投资效益预估。由武汉兆联投资顾问公司经过编制撰写和修改后为你呈献。

说明:项目效益亦称'项目收益'(Project benefit),可分为项目的财务效益、经济效益和社会效益。其中项目的财务效益是站在企业的立场上从财务角度反映项目的收益,其收益是指企业在项目寿命期内因发生产品和劳务销售可以获得的货币收入。'项目经济评价'是对工程项目的经济合理性进行计算、分析、论证,并提出结论性建议或意见的全过程,是工程建设项目可行性研究报告的一个重要组成部分。它从企业角度按现行价格及企业基准收益率进行计算、分析及评价工程项目的投资经济效果,一般采用企业内部收益率及投资回收期作为主要评价指标。

提供精准快捷的休闲生态农庄投资项目财务分析(报告)服务——项目财务分析,项目效益评估,10余年专业团队经验与工具软件大大提升你的投资项目专业度与吸引力,确保可行性报告质量。

A.投资估算与资金使用

1.1 投资概算依据及说明

本休闲生态农庄项目投资估算按照《投资项目可行性研究指南(试用版)》的有关规定进行编制。在市场预测、建设规模、技术方案、仪器设备采购方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上经多方案比较后确定最佳项目方案。

该休闲生态农庄项目是根据拟建地点的地形、地势条件,设计人员提供的规划方案,设计要求,使用功能及建筑标准确定项目投资。项目的设备、工器具及仪器设备购置费以当前市场价格为主要依据,土建工程费用的计费标准主要依据当地竣工的类似建(构)筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。

其他工程和费用,依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。

本休闲生态农庄项目投资效益预估主要依据有:(略)

1.2 休闲生态农庄项目投资估算

本休闲生态农庄项目计划总投资1600万元。其中,固定资产投入1200万元;流动资金投入400万元。

固定资产投资估算包括:

(1)建筑工程费。

建筑工程费依据相关专业所提供的建(构)筑物工程量和单位造价指标估算,单位造价指标的确定参照当地省土建工程定额和近期类似工程指标,并按现行材料价格水平予以调整。

(2)设备、工器具购置及安装工程费。

定型设备和非标设备均采用询(报)价,或参照近期同类工程的订货价水平。

(3)工程建设其他费用。

本工程建设其他费用主要包括市场调研费、勘察设计费(含前期工作费)、VI形象设计费、办公家具购置费、基本预备费等。其费用的估算按照国家及行业有关规定,并结合当地和本项目具体情况。

休闲生态农庄项目建设投资估算表与固定资产投资估算表:(略)

1.3 资金使用

该项目计划固定资产投入1200万元,其中包括:设备及安装费用480万元,建筑物等设施费用600万元,前期筹备及设计等其他费用120万元;流动资金投入400万元。

1.4 资金筹措

该休闲生态农庄项目总投资额为1600万元人民币,资金的主要来源为企业自筹和申请政府扶持。

B.项目投资效益预估(财务分析)

本项目建成后可以独立运营,形成独立核算单位,因此,财务评价的项目范围确定在项目新建范围内。

2.1 财务分析基本假设(条件)

该休闲生态农庄项目投资效益预估(财务评价)是建立在以下基本假设的基础上:

项目运行期内国民经济稳定;项目运行期内市场无不可控的意外发生;项目能筹集到充足的合作资金来维持项目的建设与运转;项目建设原材料价格等都是通过行业标准与当地市场确定;项目经营估算预测的计算期为10年。

2.2 销售成本及销售收入估算

2.2.1成本与税金估算

材料费:根据原材料在当地的市场价格(包括采购成本和运输成本等),本项目的材料费开支占销售收入的30%--35%。

人工费:本项目人工费用开支占销售收入的5%--6%(根据员工人数估算;福利费、养老金、失业保险、医保金等按照工资总额的50%计提)。

折旧费:该休闲生态农庄项目按直线法计算折旧。建筑物的折旧年限为30年,残值率为10%,建筑物的固定资产原值为600万元,每年的折旧费为18万元,设备的折旧年限为15年,残值率为5%,设备的固定资产原值为480万元,每年的折旧费为30.4万元。

维修费等费用:维修等费用按照固定资产投资的2.5%计提。

管理费用:日常管理费用(包括办公经费、差旅费、水电及其他费用)按销售收入的1.5%计提。

销售费用:销售费用按照销售收入的5%计提。

财务等其他费用:财务等其他费用按照销售收入的0%计提。

所得税:本休闲生态农庄可行性报告选取的所得税率按20%计算。

2.2.2相关基本财务费的比率

包括:应收账款比率;坏账准备率;管理费用率;应付账款比率;维修费用率;财务等其他费用率;销售费用率;销售税金及附加;所得税率;折现率。

2.2.3产品价格、成本及销售量预测

产品销售价格、基本成本及销售量预测表:(销量单位:套件)

2.2.4销售收入预测

销售收入估算表:(单位:万元)

2.3 损益估算与净现金流量预测

根据公司规划和休闲生态农庄行业情况,并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定,对本休闲生态农庄产品项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循重要性原则,对预测期间费用表、预测成本报表、预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理。

本预测中各种数据比例,是通过调查国内休闲生态农庄行业的有关资料,并通过分析统计,制定出的相关比例。在本项目的预测中,能够比较好的粗略反映该休闲生态农庄项目的收益价值状况,但在项目具体实施的过程中,还有大量的、次要的不确定因素,甚至有时还会出现重大的偶然因素,这些因素都会影响到该项目的收益,所以,具体实施中可能出现的差异也是正常的。

2.3.1各项财务预测表

相关的财务预测如下:

销售成本估算表;固定资产折旧费用估算表;收现销售收入估算表;付现经营成本估算表;运营费用估算表;总成本费用估算表;损益估算表;财务现金流量表。

2.3.2主要经济指标与结论

年销售收入(第5年):1920万元

年总成本(第5年):921.28万元

年缴税金(第5年):284.22万元

年均利润(第5年):714.5万元

投资利润率(ROI):44.66%

投资利税率:55.82%

全部投资内部收益率(所得税后):48.01%

财务净现值(所得税后):2227.5万元

动态投资回收期(所得税后):4.21年

静态投资回收期(所得税后):3.76年

以上指标说明,本休闲生态农庄项目的财务净现值(NPV)远大于零,投资利润(利税)率较高,项目投资回收期较短,因此,项目在经济上是可行的。 2.4 不确定性分析

2.4.1敏感性分析

基本方案财务内部收益率(FIRR)为48.01%,财务净现值为2227.5万元,(静态)投资回收期为3.76年。通过对产品单价分别增加10%和减少10%的单因素变化对财务指标作敏感性分析,结果如下:

通过对产品单价、材料费、人工费分别增加10%和减少10%的单因素变化对财务指标作敏感性分析,结果显示,本项目效益影响最大的因素是产品单价,其次是材料费,人工费影响最小。因此,密切关注产品单价与材料费用是本项目成功的关键之一。

2.4.2盈亏平衡分析

盈亏平衡销量=8872套件

设计的产能=52480套件

盈亏平衡生产能力利用率=16.91%

产销量安全度=83.09%

盈亏平衡图为:(略)

盈利平衡分析图中的收入线与总成本线的相交点,即为盈亏平衡点。以上盈利平衡分析结果显示:

(1)。盈亏平衡点既定,要采用各种营销手段,努力提高产销量以实现更多利润;

(2)。实际产销量既定,则盈亏平衡销量越低,盈利平衡分析图中的盈利区面积越大,即产品盈利机会越大,越能承受经济意外冲击;

(3)。销售收入既定,则盈亏平衡销量的高低取于单位变动成本与固定成本。单位变动成本与固定成本越小,盈亏平衡销量越低。

因此,除扩大产品销售这一方法外,还可以努力提高原材料利用率、人员工作效率等,降低产品的单位变动成本,使盈亏平衡销量进一步降低。

2.5 财务与经济效益分析结论

本休闲生态农庄项目有良好的经济效益,项目在经营期间盈利能力较强,具有较强的实现自身盈亏平衡的能力,适应各种因素变化的能力强,投资回收期短,投资收益率高,项目抗风险能力强。 经项目财务内中收益率,盈亏平衡点等分析,该休闲生态农庄项目市场潜力较大、销售形势乐观,项目的经济效益是可行的。

(二)

高新技术产业开发总公司是一家国有经济性质的注册企业。公司于1992年成立后,根据开发区创新管理体制的总体要求,总公司在牢固树立服务第

一、效率第一的同时,不断强化内部各项管理,充分调动社会各方面的积极因素,不断吸引全社会的科技人才和投资者加盟,为共同建设和开发高新技术产业开发区不懈的努力。随着总公司“大招商、招大商”战略目标的整体推进,在开发区组建一个机动车辆管理机构,有效的实施人员与车辆的管理,已经成为促进当前开发区迅速发展壮大的迫切需要。

一、组建交安委的必要性

1、高新技术开发区目前现有各类型机动车辆xx余辆,驾驶人员xx余人,根据二期扩建规划,预计到明年底机动车辆将增加到xx余辆,机动车驾驶人员也将增加到xx余人。

2、已经和即将进驻开发区的外地的,以及在其他交安委上户的机动车辆和人员,由于异地车辆审验、工作联系等方面的繁琐和不便,待开发区交安委组建后,必将有一批机动车辆和人员转入管理。

3、高新技术开发区位于太原市南部学府街,地理位置十分突出。在开发区四周又云集着各类大中型机动车辆交易市场,加之长风大街的开通,东西南北,四通八达,车流量较之以往成倍增加,具有良好的组建条件和管理环境。

二、交安委的管理方案和管理规模

1、管理名称及法人

1、1管理名称:太原市高新技术产业开发总公司交通管理安全委员会

1、2隶属单位:太原市高新技术产业开发总公司

1、3法人代表:xxx

1、4负 责 人:xxx

2、组织机构:

2、1主 任:1人

2、2内 勤:1人(负责车辆和驾驶人员的档案管理〕

2、3车管员:2人

2、4安全管理:1人 3、 管理办法 3、1主任由总公司选派一名具有多年交通管理实际经验的技术人员担任。 3、2其他所需人员全部面向社会实行公开招聘。择优录用。 3、3制定岗位实施细则,严格各项管理规定。 3、4实行测评、奖优罚劣、竞争上岗,采取末位淘汰的新机制。 4、办公地址:鉴于高新技术开发区的极佳投资环境,场址选择在高新开发区管委会大楼为最优方案。

三·经济分析:

1、市场前景

1、1太原市高新技术产业开发区,正处于全市结构调整、城市建设、经济发展最为关键的一个非常时期,开发区机动车辆与驾驶人员增长较快,要求简便快捷的管理需求量较大。

1、2高新技术开发区目前尚无具有一定规模,且又具有较强竞争实力的交通管理机构。总公司交安委的组建成立,依托开发区良好的投资环境,通过先进合理的计算机管理手段,必将对开发区驾驶人员以及各类型机动车辆实施有效的管理,具有稳定的管理基础。

1、3随着人们生活水平的日益提高,家用汽车的普及,通过不断完善管理服务意识与管理服务质量,以严格的管理,规范的运作,良好的服务,树立诚实可信的管理形象,必将吸引周边地区一大批机动车辆和驾驶人员入户挂靠。逐步拓展管理范围。

2、资金来源

2、1申请国家预算内拨款

2、2向国内各大银行及财政信托公司贷款

2、3自筹组建初期投资和铺底流动资金xx万

3、费用估算:先期 投资年费用约xx万余元

其中:场地租赁费:

xxxx元

办 公 设 备: xxxx元

人 员 费 用: 编制定员5人,年平均工资xxxx元, 年工资总费用为xxxx元 其 他 费 用: xxxx元

4、效益估算

4、1目前开发区现有车辆xxxx辆,单车年管理费xxxx元,年收益xxxx元。

4、2随着管理规模的不断扩大,预测在明年底前将吸纳各类转户迁移机动车辆xx余辆,年收益xx万元。

4、3随着管理人员业务素质的不断提高和服务意识的增强,高效便捷的管理手段,必将吸引众多零散和家用私车车主的入户挂靠,在极大便利广大群众购车上户的同时,所产生的社会效益无法估算。

综上所述,组建高新技术产业开发总公司交安委,具有广阔的市场前景和良好的发展机遇,依托开发区组建交安委具有明显的优势,投资利润率较高,有一定的抗风险能力,在管理上是可行的,在经济上是合理的,交安委组建后,对开发区和社会都具有明显的经济效益和社会效益。

(三)

金融超市是一种面向社会大众、集多种功能于一身、全面办理个人资产业务、中间业务和负债业务的理财经营方式。近日,中国农业银行山东省分行组织人员对辖内金融超市开办情况进行了专题调研,对目前开办金融超市中存在的业务品种不齐全、业务发展不平衡、信贷管理薄弱及人员素质有待提高等问题进行了分析,并提出加强组织领导、政策适度倾斜、增强宣传力度等建议。

为全面了解当前金融超市开展的现状及存在的问题,近日,中国农业银行山东省分行组织有关人员对辖内开办金融超市情况进行了专题调研。

一、基本情况

自今年年初开始,中国农业银行总行全面部署建立“金融超市”工作。目前,山东省农行共有金融超市25家,在省会济南和除菏泽市、莱芜市以外的地级市都设有金融超市。目前,金融超市已经开办的业务有:本外币个人存取款、个人汇票、个人消费贷款(包括个人住房贷款)、个人理财咨询、代收代付、银行卡营销、代理保险等经人民银行批准的个人金融业务。

金融超市引入了“以人为本”的理念,坚持以客户为中心,改变了银行与客户之间传统的沟通方式,使客户在一个门市便可办理所有个人金融业务,并且能够得到优质、安全、高效、便利的服务。各金融超市可以根据客户不同需求实行个性化服务,提供理财建议。各金融超市引进了律师、保险、公证等中介机构,可以直接代客办理法律咨询、资产评估、公证、抵押登记、保险等手续,还可以联系住房开发商、汽车经销商和其他经销商到营业大厅展示推介商品。各金融超市除储蓄业务外实行开放式经营和消费贷款发放的“一站式”流水作业,客户能够随到随办,凭证内部传递,减少中间环节,服务简便快捷,受到了客户的青睐。

通过开办金融超市,有效加大了全行资源直接经营的力度,通过在负债、资产及中间业务方面为客户提供优质、安全、高效、便利的个性化金融服务,有效增强了市场竞争力,促进了个人业务的快速健康发展。截至10月末,该行所属25家金融超市储蓄存款余额23l262万元,较年初增加29680万元,增长14.72%;个人消费贷款57098 万元(其中个人住房贷款19558万元),较年初增加36844万元,增长181.91%。

二、存在的主要问题

个人业务品种不够齐全,服务方式不够规范。目前,各金融超市均未开办代保管和银证通业务,不能很好地满足客户的各种金融需求。有的金融超市没有按省行要求对除储蓄外的业务实行开放式经营,而是与普通营业网点一样封闭式办理全部业务,无法对客户提供个性化服务;有的金融超市还没有按省行要求引入保险、律师等中介机构和经销商合作伙伴进行现场办公,无法对客户提供消费贷款发放的“一站式”服务。

业务发展的不平衡性十分突出。以消费贷款业务为例,从贷款总量看,到9月末,全行有9个金融超市消费贷款余额超过XX万元,最高的济南市槐荫区支行南辛分理处金融超市达到15230万元,但另有10个超市余额不足100万元;从贷款增量看,到9月末,全行有12个金融超市增量超过1000万元,最高的达3601万元,但有4个金融超市增量不足100万元。

业务管理特别是信贷基础管理存在薄弱环节。调查表明,经办人员在贷款操作程序上、贷款制度执行上均不同程度地存在一些问题,主要是有的无留存借款人首期付款存款凭证;有的贷款审查意见不具体;有的担保措施不妥当;有的贷款合同签订不够规范;有的超比例发放贷款;有的贷后检查不到位等。

管理和经办人员素质与提高金融

超市服务水平的要求不相适应。为确保金融超市的服务质量和水平,各行对金融超市的工作人员进行了精心选拔和培训。由于金融超市开办时间短,各金融超市绝大多数工作人员长期从事柜台业务或资金组织业务,普遍缺乏贷款管理和个人理财方面的经验,对办好金融超市业务还需要有一个适应过程。

三、规范发展金融超市的建议

切实加强组织领导,努力办好金融超市。要从调整业务经营战略的高度,把金融超市建设纳入全行工作的重点来研究和部署,切实做好协调工作。个人业务、房地产信贷、信贷管理、财务会计等有关部门做到密切配合,形成合力,共同做好金融超市管理工作。按照循序渐进的原则,逐步扩大金融超市服务范围。金融超市开办初期的业务,要求各行根据当地实际有选择地发展,除传统负债业务外,可以把个人消费信贷业务作为主打产品。随着条件的成熟,金融超市要逐步增加业务种类和扩大服务范围,为客户提供全方位个人金融服务。根据客户需求和市场发展需要,积极增加金融超市数量,继续在省会城市、各地级市和部分经济发达的县级市增设金融超市,使更多的客户能够获得全方位、一站式的个人金融服务。进一步搞好人员培训,帮助他们尽快提高业务素质,努力为客户提供方便、快捷的金融服务。

实施适度倾斜政策,促进金融超市业务快速发展。在配置全行资源时,要对金融超市做到“四个优先”,即:优先安排人员、优先安排装修改造、优先安排费用计划、优先配置服务器具。为促进金融超市业务的发展,根据业务发展需要、经营管理水平及风险控制能力,对金融超市进行适度转授权,在可能的条件下,要授予金融超市一定的个人贷款审批权限。

搞好市场营销,加大宣传力度。开办金融超市需要房地产开发商、经销商和保险、公证、车管、房管、律师事务所等部门的配合与协作,要积极争取他们派员到金融超市现场办公,为消费贷款客户提供“一条龙”服务。要利用多种传播媒体,采用多种宣传形式,积极搞好金融超市宣传活动,迅速扩大金融超市的社会影响力,尽快形成金融超市业务的规模优势。

加强管理,确保金融超市有序运作。切实加强金融超市规范化管理工作,堵塞漏洞,消除隐患,确保金融超市各项业务的健康发展;牢固树立风险意识和法律意识,认真落实信贷新规则,严格按照审贷分离和岗位制约的信贷制度,加强个人贷款管理,防范和化解贷款风险。

人民银行对金融超市在新产品准入方面给予政策倾斜。由于受政策限制,金融超市只能对客户提供传统的银行金融产品,无法为客户提供真正意义上的全方位个人金融服务,在同业竞争中也处于劣势。为扩大金融超市服务范围,促进金融超市业务发展,建议人民银行能够在政策允许的前提下,对金融超市在新业务、新产品准入方面给予适当的政策倾斜,允许金融超市开办一些银行一般营业网点不能办理的金融衍生业务。)

项目可行性报告 篇四

核心内容:

经济项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业(差异网★www.chayi5.com)财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析

专业编制:

经济项目建议书

经济项目申请报告

经济项目节能评估报告

经济项目商业计划书

经济项目建设实施方案

经济项目可研报告可行性报告

经济行业市场调研及前景预测分析报告

报告说明:

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的较优方案和较佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

第一章研究概述

第一节研究背景与目标

第二节研究的内容

第三节研究方法

第四节数据来源

第五节研究结论

一、市场规模

二、竞争态势

三、行业投资的热点

四、行业项目投资的经济性

第二章经济项目总论

第一节经济项目背景

一、经济项目名称

二、经济项目承办单位

三、经济项目主管部门

四、经济项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、研究工作依据

七、研究工作概况

第二节可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、经济项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、经济项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、经济项目财务和经济评论

十、经济项目综合评价结论

第三节主要技术经济指标表

第四节存在问题及建议

第三章经济项目投资环境分析

第一节社会宏观环境分析

第二节经济项目相关政策分析

一、国家政策

二、经济行业准入政策

三、经济行业技术政策

第三节地方政策

第四章经济项目背景和发展概况

第一节经济项目提出的背景

一、国家及经济行业发展规划

二、经济项目发起人和发起缘由

第二节经济项目发展概况

一、已进行的调查研究经济项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、经济项目建议书的编制、提出及审批过程

第三节经济项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、经济项目建设的必要性

四、经济项目建设的可行性

第四节投资的必要性

第五章经济行业竞争格局分析

第一节国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章经济行业财务指标分析参考

第一节经济行业产销状况分析

第二节经济行业资产负债状况分析

第三节经济行业资产运营状况分析

第四节经济行业获利能力分析

第五节经济行业成本费用分析

第七章经济行业市场分析与建设规模

第一节市场调查

一、拟建经济项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节经济行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节经济行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节经济项目产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第五节经济项目产品销售收入预测

第八章经济项目建设条件与选址方案

第一节资源和原材料

一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应

三、需要作生产试验的原料

第二节建设地区的选择

一、自然条件

二、基础设施

三、社会经济条件

四、其它应考虑的因素

第三节厂址选择

一、厂址多方案比较

二、厂址推荐方案

第九章经济项目应用技术方案

第一节经济项目组成

第二节生产技术方案

一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案

第三节总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓储方案

四、占地面积及分析

第四节土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

四、土建工程造价估算

第五节其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

四、生活福利设施

第十章经济项目环境保护与劳动安全

第一节建设地区的环境现状

第二节经济项目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三节经济项目拟采用的环境保护标准

第四节治理环境的方案

一、经济项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

二、经济项目对周围地区自然资源可能产生的影响

三、经济项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化

第五节环境监测制度的建议

第六节环境保护投资估算

第七节环境影响评论结论

第八节劳动保护与安全卫生

一、生产过程中职业危害因素的分析

二、职业安全卫生主要设施

三、劳动安全与职业卫生机构

四、消防措施和设施方案建议

第十一章企业组织和劳动定员

第一节企业组织

一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算

第十二章经济项目实施进度安排

第一节经济项目实施的各阶段

一、建立经济项目实施管理机构

二、资金筹集安排

三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节经济项目实施进度表

一、横道图

二、网络图

第三节经济项目实施费用

一、建设单位管理费

二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、勘察设计费

六、其它应支付的费用

第十三章投资估算与资金筹措

第一节经济项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算

第二节资金筹措

一、资金来源

二、经济项目筹资方案

第三节投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十四章财务与敏感性分析

第一节生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

三、销售收入估算

第二节财务评价

第三节国民经济评价

第四节不确定性分析

第五节社会效益和社会影响分析

一、经济项目对国家政治和社会稳定的影响

二、经济项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、经济项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、经济项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、经济项目对合理利用自然资源的影响

六、经济项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响

第十五章经济项目不确定性及风险分析

第一节建设和开发风险

第二节市场和运营风险

第三节金融风险

第四节政治风险

第五节法律风险

第六节环境风险

第七节技术风险

第十六章经济行业发展趋势分析

第一节我国经济行业发展的主要问题及对策研究

一、我国经济行业发展的主要问题

二、促进经济行业发展的对策

第二节我国经济行业发展趋势分析

第三节经济行业投资机会及发展战略分析

一、经济行业投资机会分析

二、经济行业总体发展战略分析

第四节我国经济行业投资风险

一、政策风险

二、环境因素

三、市场风险

四、经济行业投资风险的规避及对策

第十七章经济项目可行性研究结论与建议

第一节结论与建议

一、对推荐的拟建方案的结论性意见

二、对主要的对比方案进行说明

三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

六、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节我国经济行业未来发展及投资可行性结论及建议

第十八章财务报表

第一节资产负债表

第二节投资受益分析表

第三节损益表

第十九章经济项目投资可行性报告附件

1、经济项目位置图

2、主要工艺技术流程图

3、主办单位近5年的财务报表

4、经济项目所需成果转让协议及成果鉴定

5、经济项目总平面布置图

6、主要土建工程的平面图

7、主要技术经济指标摘要表

8、经济项目投资概算表

9、经济评价类基本报表与辅助报表

10、现金流量表

11、损益表

12、资金来源与运用表

13、资产负债表

14、财务外汇平衡表

15、固定资产投资估算表

16、流动资金估算表

17、投资计划与资金筹措表

18、单位产品生产成本估算表

19、固定资产折旧费估算表

20、总成本费用估算表

21、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

服务流程:

1、客户问询,双方初步沟通;

2、双方协商报告编制费、并签署商务合同;

3、我方保密承诺(或签保密协议),对方提交资料。

项目可行性分析报告经典 篇五

项目可行性分析报告

一、企业基本情况:

1、企业名称、经济性质、注册地址、通讯地址、经营期限、注册资金及投资总额(包括各方的出资方式及出资比例)。

2、企业劳动定员及机构设置:包括企业职员总数、人员构成情况,企业主要技术骨干所做业绩、成果。

二、项目产品市场调查和预测

1、根据本项目产品的主要用途,进行市场分析,并预测本企业产品所占市场份额。

2、从项目产品质量、技术、性能、价格等方面,分析本项目产品的国内外市场竞争能力。

三、项目实施方案

1、简述实施本项目的技术方案。

2、生产方案论述。3.产品营销计划。四、项目实施目标

包括项目完成是实现年生产能力、项目产品达到的技术、质量标准。

五、投资估算和资金筹措:

1、投资估算

估算项目投资额及资金使用安排

2、资金筹措

按资金来源渠道,分别说明各项资金来源、预计到位时间。

六、综合经济效益分析

1、经济效益分析

估算项目产品的生产成本和总成本,预算项目完成时项目产品年销售收 入、年净利润、年交税总额等情况。

2、社会效益分析

说明该项目对社会发展所做的贡献。

七、可行性分析结论

注:1.可行性报告要求3000字以上。2.报告尾,全体股东签字,法人股东盖章。

项目可行性研究报告 篇六

核心提示:民航机场项目投资环境分析,民航机场项目背景和发展概况,民航机场项目建设的必要性,民航机场行业竞争格局分析,民航机场行业财务指标分析参考,民航机场行业市场分析与建设规模,民航机场项目建设条件与选址方案,民航机场项目不确定性及风险分析,民航机场行业发展趋势分析

提供国家发改委甲级资质

专业编写:

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民航机场项目可行性研究报告

【主要用途】发改委立项 ,政府批地 ,融资,贷款,申请国家补助资金等

【关 键 词】民航机场项目可行性研究报告、申请报告

【交付方式】特快专递、E-mail

【交付时间】2-3个工作日

【报告格式】Word格式;PDF格式

【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。

【报告说明】

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个

性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能

性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报

告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,

对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可

行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、

环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

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第一章 民航机场项目总论

第一节 民航机场项目背景

一、民航机场项目名称

二、民航机场项目承办单位

三、民航机场项目主管部门

四、民航机场项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、民航机场项目可行性研究报告编制依据

七、民航机场项目提出的理由与过程

第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、民航机场项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、民航机场项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、民航机场项目财务和经济评论

十、民航机场项目综合评价结论

第三节 主要技术经济指标表

第四节 存在问题及建议

第二章 民航机场项目投资环境分析

第一节 社会宏观环境分析

第二节 民航机场项目相关政策分析

一、国家政策

二、民航机场行业准入政策

三、民航机场行业技术政策

第三节 地方政策

第三章 民航机场项目背景和发展概况

第一节 民航机场项目提出的背景

一、国家及民航机场 行业发展规划

二、民航机场项目发起人和发起缘由

第二节 民航机场项目发展概况

一、已进行的调查研究民航机场项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、民航机场项目建议书的编制、提出及审批过程

第三节 民航机场项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、民航机场项目建设的必要性

四、民航机场项目建设的可行性

第四节 投资的必要性

第四章 市场预测

第一节 民航机场产品市场供应预测

一、国内外民航机场市场供应现状

二、国内外民航机场市场供应预测

第二节 产品市场需求预测

一、国内外民航机场市场需求现状

二、国内外民航机场市场需求预测

第三节 产品目标市场分析

一、民航机场产品目标市场界定

二、市场占有份额分析

第四节 价格现状与预测

一、民航机场产品国内市场销售价格

二、民航机场产品国际市场销售价格

第五节 市场竞争力分析

一、主要竞争对手情况

二、产品市场竞争力优势、劣势

三、营销策略

第六节 市场风险

第五章 民航机场行业竞争格局分析

第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 民航机场行业财务指标分析参考

第一节 民航机场行业产销状况分析

第二节 民航机场行业资产负债状况分析

第三节 民航机场行业资产运营状况分析

第四节 民航机场行业获利能力分析

第五节 民航机场行业成本费用分析

第七章 民航机场行业市场分析与建设规模

第一节 市场调查

一、拟建民航机场项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节 民航机场行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节 民航机场行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节 民航机场项目产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第五节 民航机场项目产品销售收入预测

第八章 民航机场项目建设条件与选址方案

第一节 资源和原材料

项目摘要。 篇七

项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。

项目可行性分析报告 篇八

项目可行性分析报告

一、企业基本情况介绍:

(一)企业基本情况

潮河源特种养殖开发有限公司位于丰宁满族自治县黄旗镇潮河源村,距丰宁县城30公里。距北京180公里,黄旗镇地理位置优越,主要以农业种植为主,经考察区域内无任何化工或者工矿企业,优质玉米大豆等物资储备丰富。饲料原材料丰富,环境好,空气新鲜,有利于生猪生长和母猪繁育。潮河源特种养殖开发有限公司注册资金xxx万元。我司现有员工xxx人,其中:大学学历xx人、中专学历xx人、各类专业技术人员xxx人。

潮河源特种养殖开发有限公司有强大的发展后劲和品牌优势,一直以“诚信、高效、务实、奉献”企业精神,奉献社会,回报大众。以“诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场”的经营理论,盘大盘强威旺,为发展和繁荣丰宁满族自治县黄旗镇潮河源村地方经济作出了更大的贡献。

(二)、企业信用情况

何柏含先生,生于xxxx年x月,XX大学毕业。何柏含是一位讲诚信、善经营、懂管理、富于实干精神的企业家。潮河源特种养殖开发有限公司在他的带领下,不断引进先进的现代企业制度,夯实企业管理基础,构筑优良的企业文化,坚持“优质、高效、诚信、服务于顾客”的经营方针和“质量是金,服务是心“的经营宗旨,团结拚博,与时俱进,不断致力于向新的广度和深度拓展,建成一支具有高度敬业精神、高效创新精神、高效团队精神的员工队伍。(请提供法人代表的部分资料,有利于加强政府及银行对贵公司的信任度)

公司一向讲信誉,守合同,与经营客户订立的合同履约率为100%,多次被有关部门评为守合同,重信誉的单位。

公司自有资金200万元,已用于初期的基础建设、50头母猪的引进,公司经营状况良好,管理能力较强,营运能力和盈利能力较强,信誉度高,发展前景可观,为了扩大经营规模,盘大盘强企业,开发新的项目,但企业流动资金不足。拟向政府或银行申请低息贷款600万元三年期贷款,扩大厂房建设,增加种猪的引进,加快项目的进度,由于公司经营项目好,效益可佳,具有充足的销售收入和现金流入,公司承诺,一定按期偿还贵行贷款和利息。为此,潮河源特种养殖有限公司完全有实力偿还贵行项目贷款和流动资金短期贷款,保证贵行贷款的安全性。

(三)经营设备及证照情况

经营证照齐全,公司在丰宁满族自治县黄旗镇潮河源村建有特种野猪养殖基地,是特种野猪养殖的理想企业,拥有国家标准的特种野猪养殖条件。

(四)资产负债及生产经营情况

公司从事特种野猪养殖业务已经xx多年,取得了良好的经营业绩。XXX年,该公司出栏特种野猪xxxxx头,实现利润xxx万元,上缴税金xx万元。公司近两年主要财务指标

单位:万元

XXX年XXX年

总资产

流动资产

固定资产

流动负债

净资产

销售收入

利润负债率

流动比率

流动资产周转率

销售利润率

总资产利润率

具体(详见XXXXXX年财务报表)

(五)企业两年的信用等级及贷款本息情况:

本司现在中国银行xx支行、xxx农村信用联社有信贷关系,都是按期偿还了本金和当期资金利息,被中国银行xx市分行评为AA级企业,xx市信用联社评为AAA级企业。

二、公司计划及预测情况

我公司计划在丰宁县建立全国最大的野猪养殖基地,通过建立合作社,采取公司(基地)+农户的形式在丰宁县建设大型养殖示范基地,带动全县养殖特种野猪,合作社建立种猪引进、乳猪繁殖、饲料加工、猪病防控、养殖培训、生猪屠宰、销售一套完整的产供销服务机制,将丰宁建设成为全国最大的特种野猪养殖基地,带动以全县的养殖业发展,引导当地农民养猪致富。公司计划用5年时间

发展到年产销特种野猪10万头,年产值3亿元,年利润5000万的大型养殖型企业。

项目发展分三期进行,一期购买潮河源60亩地的养鸭场改成为5000平米栋标准化养殖厂房,建立特种野猪养殖培训中心、防疫中心、饲料加工厂、粪便处理中心、沼气池占等配套设施。引进150头优质特种野猪,达到年出栏3000头的规模化特种野猪养殖示范基地。在北京建立全国营销中心,面向全国各大农副产品市场销售,初步形成生猪销售的营销网络。

二期计划:2—3年,在丰宁县建立生猪屠宰场,通过屠宰进行分割销售,在北京及周边建立自营店,通过建立自有品牌,稳固销售地位。加强基地建设将基地扩建到年出栏10000头的标准化养殖基地,带动养殖户大力发展特种野猪养殖,形成前店后场的方式向北京周边提供特种野猪肉。初步形成年产销3—5万头的规模,年产值达到5000万元以上。

三期计划:3—5年,带动全县养殖达到10万头以上规模,除屠宰出售生鲜特种野猪肉外,投资建设熟食加工厂,将特种野猪肉制作成为保质期长,便于运输的方便食品,面向各大超市销售熟食产品。同时利用农展会、广交会、互联网等渠道开拓国际市场。公司通过5年时间以发展养殖到带动地方养殖为基础,通过建设生猪屠宰、熟食加工等致力于解决销售通路的公司+农户的方式,将特种野猪产业在丰宁县做大做强,将丰宁县建设成为全国最大特种野猪养殖基地。在企业快速发展的同时带动家乡经济的腾飞!

(一)经营流动资金贷款项目

公司特种野猪养殖位于丰宁满族自治县黄旗镇潮河源村,占地xx亩,经营面积xxxx平方米,是潮河源特种养殖开发有限公司特种野猪养殖基地。拟定繁、养扩大规模为3—5年特种野猪达到10万头,现正在实施中。

(二)为了扩大公司经营量和规模,急需注入大量资金,投资一期预计800万元,其中基础建设预期投资300万元,建设5000平米标准化厂房、一个饲料加工车间、一个大型沼气池、员工生活区和防疫中心一个。养殖流动资金500万元。

三、项目介绍:

特种野猪是用优良家母猪与纯正野山林公猪经多元杂交所产的优质后代。其外貌象野猪,固名为“特种野猪”。特种野猪以其饲量少(是家猪的三分之一)抗病能力强,耐粗饲料,易饲养而深受人们的欢迎。特种野猪是选用优良山林雄性野猪与优良瘦肉型家猪多元杂交后,经过人工驯化改良的一个野猪新品种,其基因稳定,后代可长期做种繁殖而基因不变。特种野猪既保持了野猪瘦肉率高(高达86%,是家猪的两倍多)、抗病力强、适应性广等优势,又改变了野猪季节性发情,产仔少、生长慢和不易饲养等缺点。其肉质甚至比纯野猪更加鲜嫩香醇、野味浓郁,是一种低脂肪、高蛋白,富含氨基酸、各类维生素和微量元素的理想滋

补保健肉类。

特种野猪养殖被人们誉为二十一世纪最具发展前景的产业,被列入“国家级”星火计划推广项目。目前市场十分紧俏,特别是广州、香港、上海、北京、深圳等市场需求量极大,前景极为乐观。广州野生动物批发市场特种野猪毛重批发价30~50元/公斤仍十分抢手,成年野猪体重100~150公斤,产值最少达1250~2500元,一头野猪相当于7~8只家猪价,在野味批发市场一些商家为没有固定的货源而发愁。

我国是以猪肉为主要肉食的国家,年消费生猪4.8亿头以上,即使按生猪消费的1/10计也达4800万头。但目前全国仅有极少数几家小规模的特种野猪养殖场,最大的野猪养殖场也只有3000头的存栏量,全国目前野猪的出栏量仅为40万头远远无法满足市场消费的需求,缺口极大,今后5~10年内仍无法满足。随着中国加入世贸组织,国际市场的需求量更大,尤其是目前亚洲周边国家-韩国等需求量逐渐增加,显示出良好的养殖前景。

近几年家猪市场疲软,销售价格持续下跌,致使许多养猪场倒闭,生猪生产已进入高成本、高风险的”微利时代"。与之相反,特种野猪在广东新源全国最大的野生动物交易市场异常火爆。国家科委已把特种野猪列为星火推广项目,农业部有关官员指出,特种野猪市场前景十分广阔,发展野猪养殖商机无限。由此一股强大的养殖特种野猪的浪潮正冲击着传统的养猪业,大有取代家猪之势。

四、效益预测

目前每头10-20公斤特种野猪出售价为1500元/头,50公斤的出售价格为3500元/头,按平均价格算,每头猪可获取净利润1500元,预计扩产后2011可出栏3000头特种野猪,可获得450万元左右的净利润。2012年出栏5000头,可获得750万元左右的净利润。公司完全有能力在2012年归还全部贷款。我司有强大的效益空间和先进的企业管理能力,足可保证贵行的短期流动资金贷款的安全性。

本项目通过发展生态养殖模式,推广沼气利用、沼渣还田、沼液灌溉等技术措施,不仅有助于解决当地农村能源问题,而且还可以起到改良土壤的作用,提高农产品品质,对促进当地生态农业的建设具有积极意义。

五、偿债能力

(1)、由于公司经营状况良好,管理能力较强,营运能力和盈利能力较强,信誉度高,发展前景可观,为了扩大经营规模,盘大盘强企业,开发新的项目,但企业流动资金不足,现向XXX银行申请项目贷款和流动资金短期贷款,由于公司经营项目好,效益可佳,具有充足的销售收入和现金流入,公司承诺,一定用公司的销售收入和现金流入按期偿还贵行贷款和利息,以此保证贵行贷款的安全性。

(2)、公司拟向XXX银行申请的项目贷款和流动资金贷款600万元,主要用于扩大特种野猪养殖规模及公司经营需要。并用公司资产作抵押。

(具体见资产表)

项目联系人:何柏含

联系电话:***

备注:红色字体标识部分可根据需要由你自己填写或删除;蓝色字体标识部分主要用于银行贷款申请,你可根据需要选择填写或删除。(或将相关资料发于我,由我来完善)

若不明可与我联系,QQ545339257小姜

环境保护。 篇九

对项目污染物进行无害化处理,提出处理方案和工程措施及造价。

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